职位描述
岗位职责
- 负责集团内部控制制度和内控监督体系建设,落实风险管理的第三道防线作用;
- 做好所对接子公司的政策与业务研究、信息对接和日常监控等工作;
- 按要求做好外部审计、上级监管部门对接等工作;
- 负责审计与风险委员会相关工作;
- 配合做好集团内控体系建设与评价、风险管理和监督体系运行有关工作。
岗位要求
- 最低学历:大学本科
- 专业要求:审计学、经济学、金融学、会计学、财务管理、法学等相关专业。
- 工作经验:3年以上
- 大学本科及以上学历,审计学、经济学、金融学、会计学、财务管理、法学等相关专业;
- 3年及以上财务、审计、稽核、风险管理等领域工作履历,具有国内外知名会计师事务所经验及国企经验优先考虑;
- 熟悉审计稽核业务以及相关政策规定,具备扎实的财务和审计分析能力,以及较强的沟通协调与跨部门协作能力;
- 具有审计、会计等中级及以上职称或注册会计师、国际内审师等证书的优先考虑;
- 中共党员优先考虑。
报名信息
- 报名方式:网上报名
- 报名时间:20260313 至 20260331
- 考试方式:笔试+面试
- 考试时间:20260401 至 20260531
- 联系方式:qddongdinghr@qdddjt.cn
- 公布渠道:唯才·唯青岛(青岛人才网);唯才·唯青岛(青岛人才网)