职位描述
岗位职责
- 熟悉企业内部控制制度,能够独立承担经济责任、绩效等各类型专项审计,包括编制审计方案、收集审计证据、编写审计底稿、编写审计报告;对发现问题进行阐述、分析、沟通并提出合理的审计建议,并按要求对审计相关资料整理归档。
- 对审计报告中发现的问题和整改情况进行后续跟踪审计。
- 负责承办审计与风险委员会的日常事务。
- 协助政府审计等外部监管部门对集团的监督工作。
- 参与内部审计管理体系建设,制定或修订内部审计制度、管理标准等。
- 其他审计事项。
岗位要求
- 最低学历:大学本科
- 专业要求:会计、财务管理、审计、经济、管理、金融等相关专业
- 工作经验:5年以上
- 本科及以上学历,会计、财务管理、审计、经济、管理、金融等相关专业。
- 具备5年以上财务、审计等工作经验,具有注册会计师资格或中级及以上职称。从事过大型企业内控管理或审计工作或具有大型会计师事务所3年以上财务审计工作经验者优先。
- 熟悉审计、财务、经济等方面的国家法律法规;熟悉审计体系及经济责任审计、专项审计等业务流程;熟悉财务、审计、资产评估、企业管理、内控合规相关知识。
- 具有良好的沟通及书面表达能力。
报名信息
- 报名方式:网上报名
- 报名时间:20260626 至 20260712
- 考试方式:笔试+面试
- 考试时间:20260720 至 20260831
- 联系方式:qccihr@163.com
- 公布渠道:唯才·唯青岛(青岛人才网);前程无忧、智联招聘